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拉萨市社会福利院2025年度部门预算

发布时间:2025-01-24 19:23
来源:民政局
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第一部分  拉萨市社会福利院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市社会福利院2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市社会福利院2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  拉萨市社会福利院概况

一、主要职能

(一)拉萨市社会福利院成立于1959年9月,原址位于蔡公堂乡,当时主要以收养全市辖区内的流浪乞讨和无依无靠的人员为主,最早名称为拉萨市教养所,后更名为东郊敬老院。1984年,为方便入住老人出行和满足转经等需求,我院迁于现址,再次更名为拉萨市社会福利院。我院主要担负住养、照护市辖区内无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人的城市“特困”老人工作任务。目前,院内入住老人60人,其中:社会无偿的城市“特困”老人19人,社会有偿老人51人,有意愿报名入住的社会有偿老人有11余名;共有干部职工31人,其中事业编制5人,公益性岗位11人,临时工15人。

1.认真贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策,促进我院社会福利事业科学发展。2、根据国家规定,依法收养社会上“无家可归、无依无靠、无生活来源”的特困老人。3、对收养人员采取不同的工作方针,对老人以养为主,妥善安排其生活。4、按照收养人员的不同情况,加强生活管理,开展适当的文娱活动、组织力所能及的劳动,以丰富其生活内容和增进身心健康。5、提供较完善的生活服务设施,做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。6、做好老年人的社会福利工作,保障老年人的合法权益。7.完成上级交办的其他社会福利工作任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市社会福利院属拉萨市民政局下属事业单位,统一社会信用代码:12540100MBOX49234T,财政预算代码:0012200,单位机构数1个。无下属单位。

第二部分  拉萨市社会福利院2025年度部门预算明细表

拉萨市社会福利院2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市社会福利院2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算1211.8万元。收入包括:一般公共预算拨款收入662.10万元政府性基金预算收入549.78万元,事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算1211.8万元,其中:上年结转0万元,0%;一般公共预算拨款收入662.10万元,占83%;政府性基金预算收入549.78万元,占17%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算1211.8万元,其中:基本支出410.23万元,占49%;项目支出801.65万元,占51%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算1211.8万元。收入为一般公共预算拨款662.10万元政府性基金预算收入566万元,支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出609.76万元、卫生健康支出23.39万元、住房保障支出28.95万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款662.10万元,比2024 年执行数增加7.94万元,主要原因:人员工资及临时工工资提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%社会保障和就业支出609.76万元、卫生健康支出23.39万元、住房保障支出28.95万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2025年预算数为1211.88万元,比2024年执行数增加8.28万元,增加0.6%。主要是职工工资及临时工工资提高

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为0万元,比2024 年执行数减少0万元,下降0%。社会保障和就业支出609.76万元、增加9.17万元,主要原因为人员工资及保险增加,卫生健康支出23.39万元、下降0.02%,为住房保障支出28.95万元下降0.02%。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出662.10万元,其中:人员经费367.92万元,主要包括工资性支出(基本工资53.53万元、津贴补贴169.36万元、奖金18.33万元机关事业单位养老保险缴费38.59万元城镇职工基本医疗保险缴费18.57万元公务员医疗补助4.82万元其他社会保险缴费1.45万元失业保险工伤保险)其他工资福利支出25.22万元个人取暖费独生子女费煤油补贴加班补助休假探亲费乡镇教职工生活补助特级教师津贴其他工资福利支出)职业年金缴费住房公积金28.95万元医疗费对个人和家庭的补助抚恤金生活补助救济费医疗费补助2.52万元助学金其他对个人和家庭的补助6.58万元其他对个人和家庭的补助学生助学金三包经费学生奖学金免费教育经费等营养改善计划试点资金班主任津贴西部计划志愿者生活补助)

公用经费42.31万元,主要包括商品和服务支出办公1.50万元印刷费咨询费手续费1万元电费1万元邮电费0. 65万元取暖费物业管理费差旅费3.50万元因公出国(境)费用维修(护)费11.28万元租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费3万元其他交通费用税金及附加费用公务通讯补贴离退休人员公用经费电梯运行维护费食堂补助邮寄费其他商品和服务支出15.72万元工会经费4.46万元

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加1.2万元,(增长)66%,主要原因是车辆编制增加。

因公出国境0团组、0人,公务用车购置0辆、保有4辆,国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款549.78万元,比2024年执行数减少16.22万元,主要原因:项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2025年,本单位无机关运行经费,主要原因是本单位为事业单位

(二)政府采购情况说明

2025年部门及所属各预算单位政府采购预算总额441万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算441万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2025年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆4辆,其中领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2025年预算绩效目标管理情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理9个,资金796.85万元,其中:中央转移支付资金506.9万元,地方资金289.95万元。重点项目实行绩效目标管理0,占年初项目支出预算总额的0%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本单位无绩效目标。

(六)政府债务情况

本单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

责任编辑:旦曲

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